為貫徹落實省國資委關于省屬企業內部審計工作的有關要求、集團公司2025年工作會議《講話》《報告》精神,進一步提高集團內部審計管理人員的專業素質和業務水平,推動經濟責任審計、權屬企業內部審計工作質量提升、審計整改工作有效落實,3月7日,陜西有色金屬集團舉辦內部審計管理人員業務能力提升培訓班。集團公司總審計師周毅出席培訓并講話。
本次培訓邀請正大會計師事務所石立憲作了題為《國有企業主要領導人員經濟責任審計》的專題講座,并對省國資委、集團公司關于經濟責任審計重點關注事項、權屬企業審計工作質量評估、做好審計整改相關工作的政策依據進行解讀。培訓準備充分,成效明顯,達到了交流學習的目的。
培訓圍繞“緊盯落實黨中央重大決策部署,客觀評價國有資產保值增值,嚴肅披露資產經營管理狀況,關注發展能力提升和經濟貢獻,聚焦企業違法違紀違規事項,建立審計報告反饋機制”六個方面進行交流討論。根據集團公司內部審計工作考核辦法,布置了2024年內部審計工作質量評估工作,對相關評詁內容、考核規則、程序、考評指標、結果應用等工作內容進行宣貫。結合中省及集團公司關于審計整改相關工作要求,對審計整改閉環管理、定期開展“回頭看”、強化審計整改對賬銷號、定期通報工作進行闡釋。促進審計整改各方面責任的落實,加強審計整改“下半篇文章”的執行力度,實現審計價值的最大化。
會議要求:一是建立定期交流座談機制,有效促進系統內審計信息流通,提高審計工作質量。二是對集團公司下達的重點工作任務,要上下貫通,形成合力,分解落實到位。三是要理順內部審計管理工作的體制機制,運用考核激勵機制,激發審計人員的積極性、主動性和創造性。
集團公司審計監督內控部、所屬企業審計機構負責人和參加西勘院審計項目人員參加會議。